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国際的に事業を展開する企業にとって、移転価格は従来、あらゆる税務調査の焦点となっています。グループ内のすべての取引について独立企業間価格原則を遵守し、その文書化を行うことは、納税者にとって大きな課題となっています。


納税者は、以下の質問などを自問する必要があります。

私の移転価格は、独立企業間価格に準拠していますか?

税法に準拠した移転価格文書を所有していますか?

機能移転および税源浸食と利益移転(BEPS)に関する規制の影響はどのようなものですか?

外部監査による所得の修正があった場合、グループ全体の二重課税をどのように回避できるか?


移転価格スペシャリストとして、当社は移転価格に関して特に以下のコンサルティングサービスを提供しています。

  • 既存の移転価格文書、あるいは既存の移転価格システムについて、合意した定額料金で強みと弱みの分析を行います。(クイックチェック)
  • 転嫁価格システムの個別設計および、売上税や関税などの税務上の側面を考慮したその導入
  • 外部データベースを利用した妥当性分析のためのベンチマーク分析の作成
  • 移転価格文書(マスターファイル、ローカルファイル、国別報告など)の作成、または文書の一部作成に関する個別サポート
  • 税務調査における弁護(進行中の税務調査への関与も含む)
  • 合意手続き、事前合意手続き(APA)、および財務裁判所における訴訟手続きの支援
  • 機能移転および国境を越えた再編に関するコンサルティング
  • 特に、AStG(外国税法)第 1 条第 3d 項および第 3e 項に関連して、グループ内の金融構造の構築および文書化、ならびに金利ベンチマーク調査の作成
  • 移転価格に関する問題についての専門家の意見
  • 事業所の設立および回避に関するアドバイス(事業所の利益配分および必要に応じて付随する補助計算および副次計算の作成を含む)
  • BEPS 対策による影響の可能性に関するリスク評価
  • ワークショップの実施、行動指針、移転価格ガイドラインの策定、および策定されたプロセスの導入のサポート
  • 海外コンサルタントとの調整